咨询
Q

老师您好!建筑企业开出的销项发票,款项未收到,我们在做账时是:借:应收账款,贷:主营业务 应交税费-应交增值税-销项税。是这样记凭证吗?

2021-01-06 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 22:25

您好 是这样写分录的

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:27

我看了一下建筑业的实操视频,是说贷:工程结算哦

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:28

一般规模不大的单位 怕麻烦 贷方用主营业务收入 规模比较大的 用工程结算

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:29

然后我在金蝶软件里面没看到工程结算这科目,所以问一下

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:29

那您如果要用的话 可以自己增加

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:29

确定是可以贷主营业务收入吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:30

规模小的单位 可以的 如果您觉得不妥当 可以用工程结算的 自己增加科目就行 您软件有工程施工科目的吧

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:32

有工程施工

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:33

是增加在工程施工下面吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:33

那怎么没有工程结算科目呢 按理说应该有的

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:35

没有哦,工程施工是在成本类里面的,工程结算不是成本类科目吧?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:42

工程结算是成本类科目

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:47

工程结算不是类似主营业务收入这样的科目吗?不是在损益里面吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:51

我明天去我的软件给您截图好么

头像
快账用户5867 追问 2021-01-06 22:52

好的,麻烦记得一下,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 22:53

您这会别回复了 明天上班后找我哈

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 是这样写分录的
2021-01-06
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税
2024-07-07
你好,你们单位主营是这个的,可以。
2021-05-11
你好,如果只有销项税额,没有进项税额,还需要做一笔这个分录 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-销项税(转出未交增值税)
2020-11-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×