同学你好,你是一般纳税人还是小规模。

某企业为增值税一般纳税人, 当年10月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元,该企业取得的增值税专用发票已经通过认证,该企业11月份应缴纳的增值税为多少?
12月缴纳的增值税要达到税负点,比如企业的增值税税负为2.2% (年累计不含税销售点*税负率=全年应该缴纳的增值税)649951.33*2.2%=14298.93 (年缴纳增值税-已经累计缴纳的增值税=12月应该要缴纳的增值税)14298.93➖2489.34=11809.59元 验证11809.59➗649951.33=1.82%达不到2.2% 那怎么办?新成立的企业11月才开始有销售,11月不含税销售额132743.36,缴纳的增值税2489.34,才达到1.88的税负, 12月不含税销售额517207.97
甲生产企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料,开具增值税专用发票,取得不含税收入12万元;销售自己使用过的货车一辆,取得含税收入10.3万元。要求:计算甲生产企业上述业务的应纳增值税。
甲生产企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料,开具增值税专用发票,取得不含税收入12万元;销售自己使用过的货车辆,取得含税收入10.3万元。要求:计算甲生产企业上述业务的应纳增值税
10.某企业为增值税一般纳税人,当年10月份购进原材料取得增值科税专用发票上注明的税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票上注明的税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元。假设取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
一般纳税人
同学你好,企业的增值税税负为2.2%,12月份控制一下进项税抵扣。就可以达到你要的。
比如按上面计算的税额11809.59达不到税负,如果我多认证,认证税额13088达税负的话,就认证13088吗
同学你好,多认证进项税,你就少缴税了。税负率是2.2%,今年你要交14298.93元,11月已经交了增值税2489.34,12月要交增值税是11809.59。销项税-进项税=11809.59,你就控制一下进项税发票的认证就可以了。