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老师这赠送怎么做账,对增值税和所得税怎么影响的呢

老师这赠送怎么做账,对增值税和所得税怎么影响的呢
2021-01-08 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-08 16:19

你好,是你公司赠送给别人吗?赠送属于视同销售,按卖掉交增值税,所得税上不需要确认收入,但是成本也不能税前扣除

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你好,是你公司赠送给别人吗?赠送属于视同销售,按卖掉交增值税,所得税上不需要确认收入,但是成本也不能税前扣除
2021-01-08
您好,若赠品与软件开在一张发票,对企业所得税没有影响
2021-01-05
增值税 计税基础:按纳税人最近时期同类货物平均销售价格,或其他纳税人同类货物平均销售价格,或成本 ×(1 %2B 成本利润率) 确定销售额。 账务处理:借记 “销售费用 / 管理费用” 等,贷记 “库存商品” 和 “应交税费 - 应交增值税 (销项税额)”。 企业所得税 计税基础:按被移送资产公允价值确定视同销售收入,成本作为视同销售成本。 账务处理:会计不确认收入,汇算清缴时纳税调整。
2024-12-31
你好,对当期所得税影响调减应纳税所得额50,由于是永久性差异,对递延所得税没影响
2020-09-04
你好,一般销售中出现的搭赠,会按照揉价,也就是用总的销售金额/(销售数量%2B赠品数量)计算单价 整理销售收入是不变的,不影响增值税和企业所得税的计税基础
2024-12-31
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