你好, 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-奖金 结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整

2019年的年终奖在2020年1月发放的,现在发现当时没有做计提,导致应付职工薪酬-奖金科目借方有余额,现在还能调账吗?该怎么调呢?
2020年12月全年一次性年终奖的计提与发放不一致,导致后面有余额。现在要怎么调账?
2022年计提了年终奖,我是借营业成本奖金贷应付职工薪酬,2023年发放的时候我写成了借营业成本奖金贷银行,请问现在怎么调整正确?喔写了一张凭证借应付职工薪酬奖金贷营业成本奖金,这样子写对吗?
你好老师请问以前年度社保费没有计提,直接做支付时用的应付职工薪酬社保费银行做的,导致现在应付职工薪酬科目有借方余额,怎么调账好些呢?
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
那我如果挂在账里一直不调会有什么后果
暂时没什么后果,毕竟是少做了费用,多交了所得税。
好的,明白了
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