你好 你先去看你印花税是什么申报期 。 然后你在去补报 。 如果是月报。 你都没有报的话 就得去补报 去税务局大厅补报的
老师 我们是汽车租赁公司一般纳税人每个月没有缴纳过印花税,这个月出来的那个印花税是2020.1-2020.12的该怎么申报
老师,我们公司是一般纳税人,每个月的印花税现在是月报,那每个月我要报的印花税要包括哪些?有采购货物收到专票但没合同要报印花税吗?
老师您好,请问我们公司是汽车租赁公司。汽车是固定资产,每月收租金,请问这个印花税怎么交
老师:印花税的房租我是上月一次性申报缴纳的,这月就没有需要缴纳的印花税了。那么我还需要零申报吗?
老师您好,公司租赁经理的车。开进来租赁汽车发票了,请问这个合同需要缴纳印花税吗。出租房是我们经理个人的名字
24年资产负债表更改,将销售费用增加50000,营业外收入增加50000.那我账是不是也要调,有50000的政府补贴没计入营业外收入(之前会计直接抵消了广告费支出,把钱转给广告公司了,但没红头文件不能直接做抵消,广告费增加,营业外收入增加),税管员要求调整
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
我没有月报的印花税,只有这次的年报
你好 意思你们印花税是年报的话。 那你现在就正常报。 把 1-12月合计金额来做计税金额 报印花税
全年的开票不含税金额吗
你好 是嘚如果没有合同的话 一般是按不含税金额合计来报
没有合同?那有合同的呢
你好有合同 一般是开票出去要按含税来报的