你好, 是的,你的理解很对

老师您好 我们是定税一个季度十万的个体户,第四季度发票开超了,开了十一万,在网上报税时是不是把带出来的个体户的个税的基数按实际开票额报缴税款就可以了
老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?
如果核定的个体户,开票量超过了核定的额,那是不是就需要缴增值税呢,季度没超三十万或者四十五万,也没开专票
老师你好,个体工商户开票一个季度有限金额吗?这个定期定额纳税申报表这里写的是6万,意思是我们一个季度只能开6万的发票不缴税,开的超出了就要全额缴税吗?
老师,个体户开票太多了,要定税,比如说我一个月给我定的是15万,一个季度可以开45万,我如果没超过45万我按照45万开交税,我超过45万我按照十实际来交税,是这样吗
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
老师,生育津贴的上年度月缴费平均工资怎么算?就是用人单位在申报社保时候的基数吗?
老师 现在报企业所得税季度申报 里面不是有那个计入成本的应付职工薪酬薪酬吗 还有实际发放的 这个是包含工资社保福利吗 还是单独指的工资 我要填那个数
没有中级能做工业企业全盘会计吗
老师,我公司执行小企业会计准则,24年所得税汇算清缴,补缴的所得税计入了“所得税费用”科目,现在报25年第4季度的所得税预缴申报表,请问我补缴的24年所得税在哪里填写
老师好,我一月15号前有个发票全额红冲了。在做25年汇算清缴的时候需要把这个对应的成本和销售金额调出来么?
我们公司是零售行业,之前供应商没给我们开发票,然后现在因为电商对接税务局,销售比较高,成本比较低,这个怎么搞呢?
老师好 12月有一笔支出比如100万 对方给我们开了专票,但是其中有50万款百分之九十可能之后会退回给我,如果退回钱, 那50万的发票也要红冲,为了避免以后麻烦,这50万发票在12月属期我先不认证,可以吗 这样做是不是收入会虚高
谢谢老师
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老师您好 麻烦帮我看一下 为啥我申报表没填就带出来让缴税的申报成功的表格了?
这个是系统自动申报的吗?我还没填增值税申报表格呢?第四季度我们发票开超了一万,但是不超过30万 可是我填增值税双定户的表格老提示我已经申报 但是我确定这是我第一次操作,表格填过数据不能保存,提示已申报,让缴税,可是根本就没弹出缴税的二维码
可能系统已经自动申报了,需要问一下税务局确认一下。(可以打12366确认一下)
好的 谢谢老师
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