你好是的,需要开负数发票。
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
12月19号开了一张增值税专用发票,需要作废,但现在已经是1月份,作废不了,可以开红字发票冲红吗?
开了红字专票可以作废吗老师,1月初开了红字专票,现在想做作废这个红字发票是可以的吗
我们11月有三张专票票,12月还没有认证,被对方公司开具了红字发票红冲了,现在三张红字发票已经作废了,原发票还可以使用吗?
五月份开的专用发票,开错需要红冲,但是有作废字样,可以直接作废吗?现在是8月。还是必须红冲?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
发票已经报税。开负数发票的流程是?
就是说,具体应该怎么操作?
你好,对方认证了没有,如果没有认证的话,销售方自己开红色信息表,然后开负数发票。
购买方没有认证。红色信息表要怎么开?我这边这个月还没报税。
你好,开票系统里面找红字信息表 然后找红字信息表填开 选择销售方申请。然后按照下一步提示就可以。
然后你开好了之后打印出来再去再红字信息表查询,里面上传,上传之后审核通过之后再打印出来。
填开红色信息表,打印出来是拿发票纸打印吗?
你好红字信息表打印是用空白的A4纸。
填好红色信息表,打印出来,再上传,等审核通过,又再打印出来,然后再开红字发票?是这样吗?
你好是的,是这么做的。