你好,当月开具的红字发票是可以作废的

12月19号开了一张增值税专用发票,需要作废,但现在已经是1月份,作废不了,可以开红字发票冲红吗?
开了红字专票可以作废吗老师,1月初开了红字专票,现在想做作废这个红字发票是可以的吗
红字发票信息表开了一张红字发票,作废了,那张红字发票信息表还可以在开吗
老师 现在专票 当月的 可以当月作废吗,我看也有作废按钮也有红字按钮。 我是当月开错了的像冲掉,不开了 ,是作废还是红字
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
那购买方填开的红字发票信息表也可以作废吗老师
你好,只是把红字发票作废了,还可以继续根据购买方填开的红字发票信息表开具红字发票的。
老师,那也就是我这边作废了红票,想下个月再开红票,还是可以的
你好,是的,是这样的
那我作废了红票后,购买方这个月还能做进项税额转出吗老师
你好,作废进项发票与进项税额转出没有任何关系啊 正常的红字进项发票是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
啊啊明白了老师
那我这个月开了红票,但是没有开蓝票,也就是销项负数,数额大概在1万5左右,但公司上个月也没有交增值税(因为公司很久之前有个数额很大的进项留抵)
这种情况税务大厅会要求去现场写冲红说明吗老师,还是申报纳税时,写好说明就可以了
你好,需要先开具蓝字发票,蓝字发票金额超过了负数发票金额,才可以开具相应金额负数发票的
但是老师,这个月公司还没有业务收入呢,没有蓝票可开,只是开了红票,这种情况不能开红票吗
老师今天也挺晚了,打扰您很久真的不好意思,您先去休息吧,明天有时间再回复我就好,老师晚安
你好 需要先开具蓝字发票,蓝字发票金额超过了负数发票金额,才可以开具相应金额负数发票的 没有蓝字发票,是不可以直接开具红字发票的
那我已经在没开蓝票的情况下开了红票,现在是得作废吗老师
你好,是的,需要把已经开具的红字发票先作废 等到蓝字发票金额超过了需要开具的红字发票金额,再开具红字发票
如果不作废的话,下个月不能在电子税务局申报纳税吗?
你好, 是的,只有负数收入是无法做纳税申报的
去现场申报也不可以吗老师
你好,是的,负数收入会导致无法申报的
因为不确定什么时候有业务收入,而且收入金额,并不一定能超过冲红金额
你好,是的,负数收入会导致无法申报的 (是针对这个回复有什么疑问吗)