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老师问一个问题,12月初我开了一张2450的普通发票,后来客户告诉我金额开错了,我以为11月份开的了,就在12月末开的销项负数发票-2450,之后开的正确金额的发票,这种情况怎么办,开负数发票只能是跨月才能开吧

2021-01-10 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 22:37

是的呀,这个负数发票就是跨月才能开的呀。 开负数的时候,冲减你的收入就可以了。

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快账用户8999 追问 2021-01-11 09:09

早 老师 那我这个月一正一负做账就可以了是吧 直接是0了

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齐红老师 解答 2021-01-11 09:09

可以的,可以这个样子处理。

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是的呀,这个负数发票就是跨月才能开的呀。 开负数的时候,冲减你的收入就可以了。
2021-01-10
你好 ; 可以手动修改下的
2022-01-10
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数
2020-09-27
11月份借应收账款贷主营业务收入、应交税费、 12月份 借应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021-12-02
你好,你肯定要开红字了,要不你这不是重复开票了,让对方重新开具
2022-03-28
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