您好,可以跨年认证,走待摊费用
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师,我们20年最后几个月收到进项票内容是信息技术服务费,我想问一下能不能跨年认证?服务费是三年的,合同标明第一年多少第二年多少第三年多少,一次性不退,不知道走待摊费用还是走管理费用还是别的?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
请懂的老师回答: 公司为电力辅助服务的技术服务公司,通过为客户改造配电室相关的技术服务,让客户省电,根据客户每月的抄表电量,收取服务费。 一般承接一个新项目后,先会对客户的配电室进项运维改造,包括购买新的表计,相关设施的简单升级等 表计是我们购买,每个项目的表计购买安装后,可以使用10年左右(每块表计380元,根据项目楼宇多少按照); 相关设施的简单升级,则是承包给第三方工程公司,升级后,也能使用5-10年。 请问: 1、这个表计能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗? 2、承包给第三方公司的设备维护升级费用,能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗?
老师 如果一个商贸企业 要开通进出口业务 需要操作什么
商贸公司,一般纳税人,只有一项业务是销售混凝土能开吗3个点的发票吗
老师还在吗?你帮我看下其他应付款明细账,借贷不平
我司是一般纳税人,开咨询服务费,征收率多少
老师,营业执照更改了地址,然后之前的公司章程的PDF是的编号的更改不了,这种章程是哪来的呢?在哪里下载呢?银行需要公司章程,提供不了
@郭老师@郭老师@郭老师
车辆购置税入什么科目,分录怎么做
在电子税务局里面三方协议里面,开户行行号和清算行行号是问银行要吗
一般纳税人,在9月申报表的附列表四,期末余额是负数,但主表里是没有加上这一笔,这个负数是要我们缴纳的。
数字是怎么算出来的呢?