您好,可以跨年认证,走待摊费用
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师,我们20年最后几个月收到进项票内容是信息技术服务费,我想问一下能不能跨年认证?服务费是三年的,合同标明第一年多少第二年多少第三年多少,一次性不退,不知道走待摊费用还是走管理费用还是别的?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
请懂的老师回答: 公司为电力辅助服务的技术服务公司,通过为客户改造配电室相关的技术服务,让客户省电,根据客户每月的抄表电量,收取服务费。 一般承接一个新项目后,先会对客户的配电室进项运维改造,包括购买新的表计,相关设施的简单升级等 表计是我们购买,每个项目的表计购买安装后,可以使用10年左右(每块表计380元,根据项目楼宇多少按照); 相关设施的简单升级,则是承包给第三方工程公司,升级后,也能使用5-10年。 请问: 1、这个表计能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗? 2、承包给第三方公司的设备维护升级费用,能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗?
老板个人帮其他公司代付的培训费,现在对方还款打到老板公司账户上来了,怎么做账?
3-6月资产负债表是看6月,利润表本月看3-6月,本年累计看全年是吗?
我们公司为销售东西,中国铁路给我们拉货,比如支付运费1元,印花税0.5元,中国铁路给我们公司开具运费发票价税合计1元,备注印花税0.5元,含印花税合计1.5元,请问我印花税怎么做账。
他帮我们运垃圾,开了收据给我们,每个月400百,这个要帮他报个税吗
老师,个体户申报税,允许扣除的个人费用和其他扣除中投资者减除费用是不是填15000啊,因为是季度申报
老师你好!我想咨询下,刚去面试了一家代理记账公司(公司四月份刚成立),要求要挂我的中级证书,会不会有风险?
老师 退休人员5月入职的 也要加到公司的自然人电子税务局(扣缴端)吧
国际运输代理服务,正常业务流程:我方给国外客户开票收钱,我方付给B,B付给A代理 状况:因为某个代理的问题,产生平台费,需要B垫款,A来解决 发票现状:A给B开票,B给我方开票,我方无法给国外客户全额开票,因为这个钱最后A会退回来 我方希望:A给B开票,B付钱解决问题。A会把钱退给B 发票难题:B表示若不开票给我方,B公司会认为是垫款而非正常业务,操作有困难;B希望A打款给我方,由我方付给B。而不是A退钱给B。我方担心按现有流程会产生高额税费。 该如何解决这个问题
请问老师,生产企业出口退税账务中外销收入585万元,大概需要多少的进项发票,怎么计算
法人支走的备用金,最迟什么时候还给公司?