请问是做什么活动的,销售促销活动?
老师,我们公司是帮别人做策划设计,活动执行的,做每场活动都需要购买物料,请演艺人员,供应商搭建这些,那我做账是直接全部做销售费用里,还是说可以直接记到主营业务成本里去啊?
老师,我是商业物业公司,商场做活动购买了一些洗发水、沐浴露之类作为奖品开具增值税专用发票,请问进项税可以抵扣吗?
1、公司买的饮料、食品用于活动该记入什么科目?可以税前扣除吗? 2、公司购入了一台洗衣机用于洗公司的窗帘布该记入什么科目?可以税前扣除吗? 我司是一般纳税人贸易公司,以上拿到了增值税专用发票进项税额可以抵扣吗?
老师,公司购买的洗衣液食用油,米都是用来做活动的。南方不是有博饼活动。我们是商业运行公司。营销活动购买的,进项可以抵扣吗
老师,你好。我们公司是盈利性幼儿园,买的办公用品、活动用品等物资都是直接就用了,可以不通过库存商品的入、出库来做帐,直接成本、费用化可以吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
不是!就是我们公司做的博饼活动,来商场消费的和不消费的顾客都可以参加博饼。
公司宣传,推广目的的,可以抵扣的