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老师 我们公司工资24000 工资用现金支付 社保用公户缴纳 公司缴纳社保1960 个人缴纳 我这样分录对不对

老师 我们公司工资24000 工资用现金支付 社保用公户缴纳 公司缴纳社保1960 个人缴纳 我这样分录对不对
2021-01-12 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 11:56

 你好    是的 这样做分录是对的  

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 你好    是的 这样做分录是对的  
2021-01-12
你好!计提社保 借:管理费用-社保6745.26 贷:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬6745 营业外支出2624 贷:银行存款
2024-04-13
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-02-26
你好同学,这种情况的话,嗯,按说对方交纳了,所以说那些保险,都需要他确定对方的费用就可以了,相当于他们公司做了费用了,所以我们再把钱转给他以后,需要他给咱出具一个发票,我们才能做账,但是你不想让他出具发票的话,咱们就把这部分钱转到他的私人账户里。
2022-11-14
同学你好!嗯嗯   是这样  处理的哦
2020-11-17
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职称:注册会计师,税务师

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