你好! 这3个是一整个月的凭证吗?
老师想让您帮我看一下,一个月的账务是否正确
老师想让您帮我看一下一整月的账
老师想让你帮我看一下一整月的账,这是3个,都怎么写分录
老师 ,帮我看一下一整月的凭证对吗?
老师,请您帮我看一下三月份的账务处理
员工3.1签合同,3月底我做计提个税,员工个税在原单位还是新单位计提呢,也就是4月初在哪里交税呢
如果是营业外收入只要交企业所得税,但是其他业务收入是不是要交增值税-,企业所得税
老师问一个进项税认证抵扣的问题,一般现实工作中是怎么处理的!目前公司业务不大,进项抵扣大于销项,因为一部分销售没有收到货款,所以还没有确认收入,那本月进项认证勾选和销项一样的数额,还是留一部分进项不抵扣,交一些增值税
装修费一次性入了长期待摊费用4万,什么情况下可以分摊,怎么做分录
请问老师,24年有两个月工资没发,也没申报,今年四月份发了,个税在四月份和当月工资合并申报可以吗?现在汇算清缴账载金额和税法金额能调填相同的数,没事吗
固定资产金额不高于多少可以一次性摊销
老师您好!比如,企业发行债劵面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那银行存款里面增加的10是购买方为了以后得到比市场高的利息给发行方的补偿,可这个补偿需要计入“应付债款-利息调整”这个科目的贷方,负债科目贷方增加10不就是负债增加了10吗?这个差额10为什么会导致负债增加呢?道理不理解,多谢师指点!
2024年10月申报的残疾人就业保证金申报的上一年职工人数是23年人数吗?那税款所属期是24年还是23年?
老师,外贸企业出口退税勾选每个月有什么时间限制吗?必须30日之前完成吗?下个月再显示吗?
请问老师,更正申报24年漏保的个人所得税,如果这位员工在多处有收入,在更正申报里直接产生个税,还是怎么样?
还有老师我都发给你
老师,我重新发给你一遍,从这个开始
还有,我早起发老师
还有这2张
老师这2账是我上月,做账没计提社保,还有付款时,只做了个人部分的交款,公司的金额没写里面,金额写少了就是
老师就是这些账了,麻烦帮我好还看一下,上月我也找老师看了,但是他没看出来我没提社保
老师从新来吧,之前的你可能有点乱,我整理了一下,我自己做的整月账
这是我手里面的原始凭证
还有这三张,也是
麻烦老师帮饿哦看一下这月账都对吗,还有没有我没做的账,分录对吗,其他还有什么错误的
之前的可能看不清楚,这个应该能看清
请问贵司是什么行业?12月没有收入吗?我看有成本
科目余额表也发来看看
老师我的hi运输物流企业,现在还没开票没收入,这个是余额表
您好! 2020年的年终奖如果有,也要计提进去,其他没啥问题
那我这月是不是什么都不差了,该提的提了,
是的,贵司是今年是亏损,企业所得税不需要缴,也无需提盈余公积和应付股利。如果是盈利情况下,需提企业所得税、盈余公积金,应付股利视贵司管理层要求再提。