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Q

老师,福利费的税金要调出来,怎么转出呢?分录是什么

2021-01-14 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 22:02

您好 请问前面收到发票的分录怎么写的

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:03

借福利费进项,贷银行

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:04

对方不知道把做福利的费用票给勾选了

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:05

借:福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:06

结转怎么结转呢

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:08

请问哪个科目结转?

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:09

进项转出要平吧?

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:10

怎么做平呢?

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:10

请问前面每个月都把进项销项结平了吗

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:11

是的是的

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:11

您平时结转正常怎么写的分录

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:12

借销项税额,贷进项税额已交税金或者留底

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:16

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:17

为什么第一步是借福利费,贷进项转出呢

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:18

因为不该抵扣 应该本来就计入福利费的 当时少计入了 现在应该增加福利费金额

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快账用户2495 追问 2021-01-14 22:19

谢谢,明白了

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:19

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 请问前面收到发票的分录怎么写的
2021-01-14
企业管理费用,福利费贷应付职工薪酬。
2021-10-19
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-04-16
借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2025-05-28
同学您好,借管理费用——福利费贷应付职工薪酬——福利费,借应付职工薪酬——福利费贷应交税费——应交增值税(进项税额)
2021-04-11
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