没有那么复杂,12月发票原本就不该做到11月的。

老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?负数发票还没有来
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?这笔进帐转出我做到2月,还是等收到对方负数发票在做?谢谢
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
12月申报能勾选12月的发票吗?
不能,12月申报11月税款。
那就是啊,我原本就没有把12月的发票做到11月啊,12月是申报11月增值税,我勾选的也是11/30之前取得的进项票,系统里面可以勾选了,但是实际我并没有收到这些发票,我的意思是我做11月账的时候,结转未交增值税,进项可不可以先做负数,后期发票到了在冲,或者如果发票到不了,进项再做转出,申报表也做进项转出
你今天取得一张发票,今天勾选,今天记账。但是,你下个月申报这个月税的时候,才能抵扣。