同学你好 扣除额里边不得包括利润的 可以包括工资

我们公司是小规模纳税人,然后选用差额征税,假如服务费总共500000元,我可以46000开专票,那开专票的税率是多少?剩余开普票吗?普票的税率是多少?
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
小规模纳税人开差额征税的普票,那么普票里面可以包含工资和利润吗?开差额征收的时候,普票应该用什么科目?
小规模纳税人的人力资源,他按差额征税,他开票的时候是怎么开的?差额部分开专票,其他开普票?开1个点还是3个点
老师,保安公司(小规模),实行差额征税,开具了1%专用发票,又开具了5%普票。差额征税的纳税人不是不可以开具专票吗,为什么可以这样开呢
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
就是差额征收可以全部开普票也可以全部开专票是吗?
嗯嗯 差额征收和差额开票是两回事
选择差额征税之后还能选择普通征税吗?
这个按照项目走的 不可以的
那如果选择差额征收方式,应该填什么名称呢?
人力资源服务-工资及社保 人力资源服务-劳务派遣服务
那这个分别在什么时候填呢?还是说都可以?
人力资源服务-工资及社保,支付出去的工资 剩下的开另外一个
那就是说“人力资源服务—工资及社保”开普票,开普票全额扣减;然后“人力资源服务—劳务派遣服务”不扣减开专票是吗?
那就是说“人力资源服务—工资及社保”开普票,开普票全额扣减;然后“人力资源服务—劳务派遣服务”不扣减开专票 是
如果包含扣减额也包含服务费,那用什么名称?
那个“人力资源服务—工资及社保”换成“人力资源服务—代收代付工资”可以吗?
“人力资源服务—工资及社保”换成“人力资源服务—代收代付工资”可以 扣款和收入开到一个的 不开专票,开普票
那可以开专票吗?
开专票就是你利润的那部分 代收工资不可以开专票
差额征收也不可以吗?
因为这个本身因为这个本身不含增值税所以不允许你开增值税专用发票
不是说选择差额征收,既可以全部开专票,也可以全部开普票吗?
嗯嗯 但是有的项目不允许 工资和公积金社保不可以开专票的