同学你好,挂长期待摊费用的,建议每笔都要按挂的时间做好明细统计,分别标注好,是从什么时间开始,到什么时间把这个费用分摊完,分录是:借:管理费用/销售费用/制造费用----贷:长期待摊费用---项目1/项目2/项目3
老师,向您请教一个问题。公司2018年12月有一笔主营业务成本做了长期待摊费用并且做了长期摊销,当时银行支付了款项未挂往来单位。 2020年11月需要调整分录做主营业务成本并加上往来单位。 2018年做的分录是借方:长期待摊费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷方:银行存款 请问一下这个分录长期待摊费用应该怎么调整至主营业务成本并且挂上往来单位呢?谢谢
老师你好 公司接了一个项目(项目期限2年) 项目所有支出挂到了长期待摊费用了 后续仍然会继续支出 长期待摊费用的金额也会随之增长 这种账务应该怎么处理
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
你好,老师!公司去年有一笔支出,一直未收到发票,会计科目做的借制造费用,贷长期待摊费用,月末结转制造费用,结转生产成本,到目前为止已摊销6个月,现在收到了该笔支出的发票,该怎么调账呀
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,待认证进项税额和手里的票据不符合,账上142268.67实际130879.33要怎么找错误原因
安措费,以及每月开票的工资款,都是从实际确认工程款的总额里扣除的吗?
本月发生的运费106,次月支付费用106, 1.本月计提费用 借 销售费用 100贷 预提费用100 2.次月发票来了 借 销售费用100 应交税费增值税进项税6 贷 应付账款 106 3.次月付款 借 应付账款 106 贷 银行存款 106 这样的流程对吗
老师,法人没在公司入职,可以报销差旅费吗?
老师您好!请问下做凭证的时间是不是要与银行流水同步,打比方说,做凭证时间是4月29日,但是实际发生时间是4月30日,这样行吗,谢谢!
高新技术企业,公司15人其中研发人员4人,研发人员占公司总人数的比例计算,怎么算?
注册新公司的具体 流程
老师请问公司给员工代扣代缴个税怎么做分录
我们单位租赁大巴车,开具发票备注栏怎么备注?是按月租赁的?
小规模纳税人一个季度收入超过30万的话,没开票那些收入要不要缴纳增值税?