您好,有应税收入就要交税,如果不开票,申报时填在未开票收入

我单位为一般纳税人,本月收到一些个人的其他业务收入78000,没有开票,本月报税是不是增值税里面就没有这些收入了,属于违规操作吗? 本月是不是只用做78000的未开票收入,按金额缴纳所得税就可以了,那增值税算不算逃税了啊?
请问一下,我单位为一般纳税人,本月收到一些个人的其他业务收入78000,没有开票,本月报税是不是增值税里面就没有这些收入了,属于违规操作吗? 本月是不是只用做78000的未开票收入,按金额缴纳所得税就可以了,那增值税算不算逃税了啊?
老师,你好,我公司原来是小规模纳税人,截止现在公司已经运行了11个月了,销售收入是230多万.本月销售收入是560万,连续12个月内销售收入是790万,这样就会转成一般纳税人,我想问的是,790万中,500万按照小规模纳税人缴纳增值税?290万按照一般纳税人交增值税?本月的销售收入560咋样计算增值税?本月560万还可以按照小规模纳税人开票缴纳增值税吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,4月份我申报了未来票收入,没有做账只是申报个税,6月份的时候我就开了发票做了收入结转成本,这不是虚开增值税发票吧
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
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你好,老师,土地我是按照厂房含土地价值分摊土地后的差额入账土地的价值吗
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老师,公司新招的外籍工作人员,入职前的健康体检,机票等费用,发票开的都是个人的,可以入账吗?是否能税前扣除
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老师就是未开票收入超过30万的填在哪行?