借应交税费负数借所得税费用负数。

老师你好,企业所得税延缓缴纳,我企业第一季度利润总额17多,到第三季度的时候就15多,那到年底如果利润总额低的话是不是就不用交那么多了?
老师,你好,第三季度本来预缴企业所得税为588,选了延缓缴纳,在第四季度时利润总额为负的,在2021年1月初企业所得税是不需要交的,那会计分录应该怎么做?那第三季度的588元怎么办?
第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
你好,公司小型微利企业,第三季度利润表中得利润总额为1万元,第三季度所得税应该填多少?具体怎么算的?本年累计利润总额-20万,那么填写第三季度企业所得税还是按照本年累计数据填写是吗?另外,第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗?谢谢你了。分别回答,不要有遗漏
你好,公司小型微利企业,第三季度利润表中得利润总额为1万元,第三季度所得税应该填多少?具体怎么算的?本年累计利润总额-20万,那么填写第三季度企业所得税表格时是按照本年累计数据填写是吗?另外,第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗?谢谢你了。分别回答,不要有遗漏
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀