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老师,麻烦问下,我小规模,20年11月份开了一张1%普通发票,金额不含税28993.07。我申报增值税报表本期免税额是869.79,正好是按3%出来的数据。我应该怎么处理?

老师,麻烦问下,我小规模,20年11月份开了一张1%普通发票,金额不含税28993.07。我申报增值税报表本期免税额是869.79,正好是按3%出来的数据。我应该怎么处理?
老师,麻烦问下,我小规模,20年11月份开了一张1%普通发票,金额不含税28993.07。我申报增值税报表本期免税额是869.79,正好是按3%出来的数据。我应该怎么处理?
2021-01-16 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-16 17:28

您好 这是系统设置的按3%填表 申报就行了

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相关问题讨论
您好 这是系统设置的按3%填表 申报就行了
2021-01-16
你好,1%的负数发票,你用1%的不含税的销售额除以3%,这个填写到3%里面。就是自己计算一下销售额,倒挤出你的税额来,你的税额和发票上的付出税额是一样的。
2023-08-11
你好,季度开票已经超过30万元,填写在第三栏税率是3%。在第16栏税额减征额填2和3月份税额减征部分2%
2020-11-09
这个专票填写2行=1行,普通发票填写10行,
2020-10-10
你好!没有错,需要填写税收减免表减免2%税金
2021-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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