您好,12月底暂估入库就行

老师,我们单位买的库存商品,商品已经销售出去了,但是供应商跨年开的发票,我要不要做到2020年12月底,款是2021年1月付款、发票也是1月份开的
老师你好,想问一下去年的企业所得税是核定的,也是开了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款,可是现在我发现库存商品还在,可是票当时已经开出去了,现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开,
老师请问,购入的商品,卖出去了,对方已付款。但我们还没有给对方开票,在1月份开票,款是在12月份之前付的。我购入的商品发票是计库存商品,还是需要跟对方开票过后才能确认成本
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
老师,12月暂估高了库存商品,1月发票来了,发票比暂估低已结转成本,我要怎么做分录,包括以前年度损益调整。12月我做的分录:借:库存商品 21346.76 贷:应付账款-暂估 21346.76 1月实际发票是20238.45。
嗯好的,谢谢老师