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8月进项税有留抵,9月又有新进项,销项一进项抵扣后还余得有, 怎么做分录,

2021-01-17 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-17 22:54

您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户4579 追问 2021-01-17 22:56

进项大于销项要怎么做分录

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快账用户4579 追问 2021-01-17 22:58

销项大于进项计提时怎么做分录,交纳时怎么做分录

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快账用户4579 追问 2021-01-17 23:00

进项发票联已做账,但抵扣联末做帐,怎么做分录

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快账用户4579 追问 2021-01-17 23:00

抵扣联末勾选认证,

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齐红老师 解答 2021-01-17 23:34

您好,进项大于销项,分录同上

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齐红老师 解答 2021-01-17 23:35

您好,都是根据应交税费应交增值税的期末余额,做应交税费未交增值税。最后应交税费应交增值税科目余额是零

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齐红老师 解答 2021-01-17 23:36

您好,缴纳上期增值税,借应交税费未交增值税贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-17 23:36

您好,借应交税费~待认证进项税

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您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
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2025-09-11
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