同学你好 借开发成本70万 借其他应收款100 贷银行存款170
你好,我们是房地产开发企业,我们支付了一笔款170,其保100万是压金,70万是补偿给村民征地的款,这笔分录怎么做?
老师,我们公司是种植水果销售,现在收到政府补贴15万打到公户,其中10万是补贴给我公司的树苗钱,5万是补贴给村民土地补偿,这两笔分录我可以这样做吗? 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补贴 其他应付款-村民土地补偿 借:其他应付款-村民土地补偿 贷:银行存款
你好,老师,我们公司是一个劳务服务公司,我们公账 收到新能源公司的一个光伏项目征地补偿款200万元,然后我再公户转给每位农民作为青苗补偿款,我们不需要开票出去,我这个账怎么做分录呢,我问了税务局说做往来款项,具体还是不知道怎么做账做分录
老师 我们是房地产开发公司 收到一笔地方的补偿款 11月给地方开了发票 合同注明是开票日后30天付款 请问老师 我的分录有问题吗 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
我么租的村里的地和房子,我们是物业公司,村里付了一个公司工程勘测费2万,那个公司也给村里开了普票,这笔款我们有打给了村里,但是我们没有发票,没法入账啊,老师该怎么操作呢
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
开票 没有收入 怎么做账
老师,最后一问,计算应纳增值税额,为什么不减去之前计算抵扣的1130.8呢?
老师好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000贷:应付账款10000,每笔都做结转,借:主营业务成本-工程成本10000贷:工程施工—合同成本-材料10000,还是月底一次性做结转比较好呢?
老师,一般纳税人想注销,报表上有存货,这个存货要怎样处理?
请问老师 公司要注销了,其他应付款——法人 账户有余额应该怎么处理呢?
老师,为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀?图片上24年没有计提费用!
个独分红,必须年底吗?还是有利润就可以转?
老师,个人开非学历教育服务*技术培训,要开10000元的发票,对方发过来培训协议,里面有一条不含税金额8400元,含税金额10000元,这是怎么算出来的,感觉有点不对
老师,请问一下我们从总包那儿承包项目的一部分,人工材料,工资总包代我们发放了,代发放的工资个税由谁来申报?