你好,是的,是这样处理的,

购买农产品数据1000公斤,单价10元。可以抵扣金额为900元。 我的分录: 借:库存商品-xx 10000 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10900 还是: 借:库存商品-xx 9100 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10000 还有就是快账里边的辅助核算应该怎样填写????
老师,取得自产自销农产品免税发票,票面金额10000元,可以计算抵扣增值税,会计分录: 借原材料~苗木9100 借应交税费~增值税~进账税额900 贷银行存款10000 这样写会计分录对吗?
请问一下一般纳税人,木业公司。 自己开农产品收购发票,木材。 入库,借原材料 应交税费应交增值税进项9% 贷银行放款 生产领用借生产成本贷原材料 借应交税费应交增值税进项(加计扣除1% 贷生产成本 然后借库存商品 贷生产成本。 销售是木片上面分录对吗?还有需要补充的嘛
请问 购进可计算抵扣农产品的 会计分录 如何写? 例题如下,一般纳税人 从小规模纳税人购买农产品,取得1%的专票 , 货物金额10000,发票税额100, 加工 13%的应税项目。会计分录咋写? 借: 原材料 10000 应交税费-应交增值税 (进项)??写哪个金额?? 贷:应付账款
老师 采购农产品鸡蛋 收到普通发票 免税 是按着9%计算抵扣吗? 借:原材料-鸡蛋9174.31 应交税费-应交增值税(进项税额)825.69 贷:银行存款10000 老师这样写对吗/j 9%税率吗?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?
有哪位广西的老师吗?带带我
员工生育津贴 10月10号发放1万 生育假8月15号开始休至1月15日,8月中旬开始休产假是按正常工资发放包含交社保 9月按工资发放含社保 10月份工资按生育津贴一次发放 请问这分录怎么做
开给个人的发票,抬头能写个人,或者抬头是两个人的姓名可以吗?
老师,请问我们租个人的房子给员工住,人家个人开不了发票,怎么办,我们需要什么资料做附件
对一般纳税人开甘蔗增值税免税吗
总分机构汇总备案怎么填写,才是分公司在当地独立申报交企业所得税呢?