填写你季度开票超过30万不含税销售额普通发票

老师,比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万,税额500元,在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万,税额300元,都是1%的税率,这样怎么填写增值税申报表呢?
老师你好,1.请问下我公司是小规模纳税人自信开具专票,怎样填报增值税纳税申报表呢? 2.是不是如下图增值税纳税表中填具专普不含税销售额呢
请问增值税纳税申报表中适用于小规模纳税人的税控器具开具的普通发票不含税销售额怎么填啊
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
2021.7月小规模纳税人开具了一张增值税普通发票,不含税79406.73,税额794.07,价税合计80200.8,请问报税时,增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用),发票的数据应该对应填第几栏?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师这个不是自动生成的吗
不是,部分地区是可以自动生成,部分地区不行,有地区是有选择你报时候有选择是不是导入填写,填写引导数据就会自动生成
老师请问上面这个技术成果备案表打不开 风险扫描也没反应什么回事
这个需要问一下,看你们税局那边是啥情况,别的你可以打开吗?