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供暖企业10月开具了发票,但不在供暖季,也没收款。怎么做分录了?

2021-01-19 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 17:48

那你只要确认销项税就可以的 借:应收账款  贷: 应交税费—应交增值税—销项税

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快账用户4543 追问 2021-01-19 17:56

11月收到已开发票的全部款项,是整个供暖季的款项,是不是要分期确认收入。分录怎么做了

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:05

是的,分期确认收入

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快账用户4543 追问 2021-01-19 18:08

分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:08

借,银行存款,贷,预收账款, 借,预收账款,贷,主营业务收入

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快账用户4543 追问 2021-01-19 18:14

10月收到款项(不开票),未供暖。是不是做:借银行存款,贷预收账款。11月供暖时,借预收账款(四月分摊),贷主营业务收入(四月分摊),应交增值税(四月分摊)

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:18

增值税是开票就要一次性确认的

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快账用户4543 追问 2021-01-19 18:24

收入也要一次性确认吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 19:08

收入是按月确认的

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快账用户4543 追问 2021-01-19 19:46

一次性收取供暖季取暖费,不开发票,增值税也是按月分摊吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 21:58

是的,你的理解是对的

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那你只要确认销项税就可以的 借:应收账款  贷: 应交税费—应交增值税—销项税
2021-01-19
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-10-01
可以的,借银行存款,贷预收帐款、应交税费,然后按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入、
2022-01-12
你好,借制造费用贷应付账款,发票到了之后,借应付账款贷制造费用,然后再做发票的,借制造费用贷银行存款等。
2022-09-21
借:存货 贷:应交税费-待转进项税 贷:银行存款
2023-02-22
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