你好,可以做帐,但是不可以税前扣除,如果每个月都有的可以做到工资里面。
:利民公司2017年1月1日向沈阳信托投资公司融资租赁一台万能机床,双方在租货协议中明确规定租期截止到2022年12月31日,年租金为56000元,于每年年来支付一次,沈阳信托投资公司要求的利息及手续费率为5%。二:利民公司 2017年8月拟在东北某大学设立一笔“助成奖学基金”。奖助计划为每年特等奖1名,余额为1000元:一等奖2名,每名金额为5000元:二等奖3名,每名金额为3000元1三等奖4名,每名金额为1000元。目前银行存款年利率为4%,并预测短期内不会发生变动。 三:利民公司2017年1月1目向中国工商银行沈阳分行借入一笔款项,银行货款年利率为6%,同时利民公司与该银行约定:前三年不用还本付息,但从2020年12月31日起至2024年12月31日止,每年年末要偿还本息20 000元。问:(1)根据资料一计算系列租金的现值和终值,如果年租金改按每年年初支付一次,再计算系列粗金的现值和终值。(2)根据资料二分析利民公司为设此项奖学基金,应一次性存入银行多少钱。 请问老师第二问是相当于求永续年金吗?
老师请问,员工支付的各种费用均用手机截图,无发票,不能入账吗,或入账汇算吋必须调增?另每天报消的员工中餐补助是计入福利费还是工资中
为东方公司作以下账处处理。15月5日方公司向工商银行借202、15日,东方公司用银行存款5万元。31司从司购料一批采购票上记载货款为60000元,增值税70部用转支付,料尚未验收入库。45月25日,东方公司从银行提取现金0,。5528日司销售件售00元,增值税13%税即通过银行收回。6、20日,以银行存款支付产品展览费1000元。7、28日,东方公司18日从宏远公司购入的A材料验收入库。8、31日,结转本月已销售A产品110件的实际本,单位生产成本280元。9、31日,计算本月应交城市维护建设税11000元。10计提本月应负担的短期借款利息1200元。四线案例题(每题10分,总分20分)资料1、2018年10月20日,“仁卫业限责任公人员张某在办理报销工作中,收到两张光明公司开具的销货发票均有更改迹象:其中一张发票更改了用途,另一张发票更改了金额。两张发票均盖有光明公司的单位印章。张某全部予以报销。这种做法正确吗?资料2、你是仁卫药业有限责任公司的一名销售部门员工,现公司派你到北京出差学习4天,出差预估计要花费8000元左右。你于2022年1月10
2022-实训五(费用、支出的核算)(二)资料:红星公司2022年6月发生下列经济业务:1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。(三)要求:1、根据上述经济业务编制会计分录;2、计算企业当月的管理费用,销售费用,财务费用老师会计分录咋写啊,还有具体数额是多少呢
公司这边想每个人午餐控制定额20,公司作为福利报销,是否可以让每个人自行用餐,每个月可以提供发票走报销?又或者只能按照20每餐去打入每个人的工资账号中? 老师是不是这样理解,如果打到员工工资卡,这部分就是员工的薪酬需要一起报个税。如果用发票报销如果在薪资的14%内可以税前列支,超出部分年底汇算清缴纳税调增。 这样的话怎么操作比较好?
报废的机器设备跟生产的废铁一起出售,报废的机器设备分录怎么做呢
老师,运输企业,车上船,收到轮渡公司给企业开的运输服务发票,还需要交印花税吗?
老师在24年12月计提的年终奖,是不是必须在2025.5.31前全部发放,不然就要调整是吗
老师你好,分公司企业所得税汇算清缴怎么申报
给员工买的工作服,销售方开票只能开服装,备注工作服 ,这样可以吗
这个4.14日的周测答案是否有误,2022年是7月才购入的长投,22年的利润应该也只有一半的20%才归属公司应收股利?
老师 请问23年企业所得税汇算清缴有十几块的滞纳金,在申报24年企业所得税汇算清缴的时候是不是要纳税调增这十几块滞纳金?要纳税调增的话是填列在税收滞纳金那一栏是吧?
工商里面经营现金净流量哪里快速找到数据
我们23年收到的发票对方在这个月红冲了该怎么处理?
老师问一下,出纳的课程在哪里可以看视频呢,手机上面
若餐补不是固定的,可入福利费吗,税前也不能扣除吗
你好,做现金福利的话,你申报个税可以。
老师,把所有补贴一起汇总作员工汇餐λ福利费行吗,不报个税
那不可以 你去找点餐费的