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老师,请问收到进账发票,当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账?我领导说按暂估库存商品?分录如下: 借:库存商品 500 贷:应付账款 500 不是按下面分录? 借:库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷:应付账款 500

2021-01-20 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-20 10:02

你好! 借库存商品 应交税费…待认证进项税额 贷应付账款

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齐红老师 解答 2021-01-20 10:03

认证抵扣 借应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应交税费…待认证进项税额

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你好! 借库存商品 应交税费…待认证进项税额 贷应付账款
2021-01-20
是的,重新结转成本做借以前年度损益调整18000贷库存商品
2020-03-11
你好 你暂估的和发票金额是一致的可以
2021-03-28
是的,就是那样做的哈
2024-03-04
您好,对,分录这么做是没错的。
2020-12-11
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