同学,你好 相当于收入少了,所得税增值税都少了

我们公司给客户返利时开具红字发票,对我们公司所得税和增值税的影响
我们作为购货方给客户开具红字信息表,客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候,我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方,跨月冲红我们自己开具上月的有误发票,这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程,会对我们报税时的增值税有影响吗?需要额外操作吗?比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀
别人给我们公司开了增值税专用发票,我们给客户开了机动车销售统一发票,但是别人给我们公司开了增值税专用发票有误,这样对我们开具出去的机动车销售统一发票有影响吗?
如果客户要给我含税金额一万元的费用核销,两种方案:一是我们给客户开一万元6个点的服务费发票,二是客户以销售折让形式退给我们,我们给客户开销售折让的红字信息表,客户开负数发票,两种方案,哪一种对我们公司的增值税和企业所得税合理避税更有利?
请问我公司是供货方,给客户销售返利,金额比较大,需要对方开具红字发票给我们,开回的红字发票应该是什么内容,一定要去税务开,还是他们自己也可以开
老师,我想问下就是营业执照是总公司的,公司还开了个分公司,医疗诊所备案执业资格是法人是总公司的法人,负责人是分公司的负责人,现在对方要对公付款,是用总公司的还是分公司的
老师请问一下,付了快递费用和保安费后(普票),在金蝶里面做了其他应付单后推成付款申请单,在生成凭证。为什么凭证是借:管理费用;贷:预付账款? 不应该是借:管理费用 贷:银行存款 吗?
你好,老师。想问一下:我们公司主营是果品销售,偶尔会销售一些物料,报税的时候我只把果品的销售报了,这个偶尔销售的物料需要报增值税吗?
从京东买小厨宝走国补,那是只能是开个人的票,那就不能报销,那自己找票报销,我用超市的发票,相当于在超市买的小厨宝也说得通的,,我可以直接做管理费用-办公费吗?(家权老师不要回答)
老师,公司分红税率有累进的吗
请教大神养老项目为免增值税收入,前期已确认增值税的部分如何调账和修改申报表呢?实际操作怎么做比较好
这个月购进商品含税63000,开出专票44500,请问申报增值税多余的税额是会留抵吗?
你好,个体户换法人 如果资产负债表里有库存 还需要调出来吗?
老师,商品房屋面积631.09平米,123100元,土地5.16亩,2913700元,河北地区从个人过户应该交那些税,每项交多少?
拿了一年的费用发票,钱按月支付,怎么做分录