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我们作为购货方给客户开具红字信息表,客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候,我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方,跨月冲红我们自己开具上月的有误发票,这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程,会对我们报税时的增值税有影响吗?需要额外操作吗?比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀

2021-11-04 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 22:25

你好作为销售方开具红字发票,是对销项进行冲减!对你的进项没有影响

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快账用户3636 追问 2021-11-05 09:02

老师,就是我们作为销货方跨月冲红自己开具的发票,报税的增值税的变动都在这个销项情况里已经反应了对吧。

老师,就是我们作为销货方跨月冲红自己开具的发票,报税的增值税的变动都在这个销项情况里已经反应了对吧。
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齐红老师 解答 2021-11-05 09:31

你好同学,是的是的

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相关问题讨论
你好作为销售方开具红字发票,是对销项进行冲减!对你的进项没有影响
2021-11-04
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好,你们开红字发票就可以的,增值税专票页面打开选择红色,然后选择下载开局,让对方给你发一个电子版的红字信息表。
2021-09-02
可先让对方拍照过来,先在账里也做进项转出的处理
2023-01-28
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