您好! 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 库存现金 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款
工资用现金发放,社保用对公账户付,会计分录怎么做
计提发放工资、社保、住房公积金的会计分录怎么做
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
公司发放工资时社保、公积金怎么做会计分录
您好,老师,我单位是一个工厂,刚刚开业,新进了几个小机器价值10万左右还有2万左右的配套用的。可以不计入固定资产把,那我计入什么科目合适
以前商贸给开的发票,过了几个月了,税务让把发票冲了。理由是以前没有开这个项目的权限。作为接收发票的一方如何处理。
A公司代替B公司付广告费给C,c开发票给A,A开给B,A收到C发票入主营业务成本吗?
开票税点自动计算器,老师这个表格有吗?能发一下啊吗
老师,你好,我们是六月份登记的,现在还没有正式营业,目前需要做什么,比如申报?
老师,你好,我想问一下,我们公司需要付一笔检测费给检测公司,是用对公户付呢?还是一般户付啊?这有区别吗?
9月份社保已经交完了,然后员工要离职,这个社保怎么处理
我们公司租的厂房办公楼,现在把期中的一部分又转租出去,给别的公司了,我们公司可以开租赁发票吗
盘盈原材料,怎么做账
老师,这个劳务报酬预扣预缴是先扣,汇算清缴时再退,还是不我们这边代替他们申报劳务报酬,代替他们先预缴,后期在汇算清缴时退还到公司账户是不?