您好,可以去修改的,需要的,谢谢

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了,财务一大堆事,领导还在招聘,暂时也没合适的人选,就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题,对方税局认定为虚开增值税发票,然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理,他现在不在那家单位干了,也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出,2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金,金额有点大,我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额!我们2016年的更正申报,需要把当时发票的金额做纳税调增,那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗?
12月增值税已经申报,应交金额为0,现在发现有一个数据位置填写错误,已经超出最晚时限了,可以去大厅修改吗?还需要重新缴纳款项吗
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
老师,请问工商年报的实缴金额可以作为投标文件里面的实缴证明文件吗?
老师好,我们有个工程发生扣款项,是一笔代垫的维修费,发包方会针对扣款项给我们开发票,能开具啥类别的发票,还是必须开维修费
老师,什么情况下要申报未开票收入?我们的情况是,有的先发货,还没收款,就没开票,需要申报吗
员工经济补偿金怎么申报个税,按哪个项目申报
老师你好,我是一个劳务公司简易计税,现在税务局报个税需要员工进行确认,这个根本不现实员工那边根本不操作,现在成本就成了最大的问题。公司有个分公司,如果用分公司报个税,分公司给我这个公司开发票,这么操作可以吗?
员工月中发放上月工资,月底又预支次月工资 个税如何报。
老师您好,我想咨询您一个工作中的问题可以吗 就是我们现在做企业注销, 1、公司欠对方公司款无力偿还,能把欠款转入营业外收入科目里么?我们前几年未弥补亏损120万,增加收入也不用缴企业所得税,我看百度说可以走债务重组,是这样吗? 2、对方欠我们公司钱16万,我们欠一个股东借款13万,能虚借一笔16万的现金过一遍账冲掉吗?还是得走坏账,走坏账处理税务局好批准吗?涉及补税吧? 3、如果我们给对方公司开具6%点的技术服务费发票,能把库存中的打印机8台出库吗?对方能按固定资产入账吗? 4、设备,机器固定资产是500万以下的直接一次性计入管理费用科目抵企业所得税吗?我们有几台合计5万元的打印机能直接一次性折旧入管理费用科目吗? 请老师抽空帮我逐一回答一下,谢谢!!
公司工资有发现金,也有转账的,现金的要怎么完善手续呢
现在科目余额表上固定资产借当205198.61元,累计折旧贷方余额88848.85元,固定资产基金贷方116949.76元,是平的,我做成资产负债表表,左边是资产类科目,下面有资产类固定资产余额205198.61元,右边负债类科目,资产基金116349.76元,中间差累计折旧余额88848.85元,造成资产负债表不平,他们说累计折旧只能放在资产类里头,这样左边资产再增加88848.85,右边不动,不是左边更大,右边更小吗,老师
老师这道题进项怎么全部能抵扣,不是应该按照销售比例进行抵扣吗
我只是更改申报表,也要缴纳款项吗
我应交增值税是0.现在去大厅更改的话还要再重新缴纳罚款之类的吗
老师,麻烦在帮我看看
谢谢你了
您好,填错了位置,不影响最后的缴款吧
那就不需要罚款了,我还以为你改变了数据之后还要重新缴税了
不影响,改完之后我的应交增值税还是0
那就是没事的,您很负责!一个数据填错了还想着去国税重新申报
只是把已开票数据填写到未开票数据那一块,地方错了,最终金额不影响。害怕因为是逾期修改,会额外收钱,有没有这种情况呀,老师
害怕影响以后,谢谢,打扰到您休息了
就是位置改变,不会影响的。 建议:下次尽量10号报税,不要拖到后面,谢谢!
好的,谢谢你
没事的,祝您学习愉快
老师,您知道去大厅修改这个需要带什么东西吗
您好。 1:看一下电子税务局是否可以更正修改。 2:带上正确的申报表加盖公章
3:以及带上您的身份证和营业执照复印件
是带法人身份证还是经办人的
经办人的,就是您自己的,谢谢!
好的,谢谢
不客气的,请问还有什么可以帮您?
没有了,麻烦你
好的,祝您学习愉快,