同学你好,简单理解为进项发票不够,也就是进项发票包括的材料成本、需要抵扣的进项发票税额,找一个信得过的给你们开进项发票,以增加材料成本以及进项税额。以降低税费。

就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
刚看了会计说版块的小视频,里面说了当预算过猛,进项不够的情况下,找一个信得过的个人独资企业作为中间商,然后去供应商那里进货,然后再卖给我们,给我们开票,我没理解这是什么筹划,这个是怎样的思路呢
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
找朴老师解答一下问题 前几天向你咨询过,进项不足的问题,就是销项收入高,进项少,进项少原因材料成本低,进项票不够抵扣,会多交增值税,企业所得税,造成税负高 我向老板提出了这个问题,老板就说买票或让供应商将价格开高,我说不管怎么样方式都有风险 然后,我提议说能不能销售收入降下来,少收入,少开票,进项票就不会缺那么多了,老板说都行不通,客户是要做出口退税,还有这个价格也是我们这边报价过去的,客户按我们报过去的价格加大10%给到了我们,老板问我这10%能不能抵掉我们所交的税 我的问题是客户加大给我们工厂的10%,能不能满足材料成本,人工成本,制造费用,各种税费,这个应该怎么倒推算才是合理的
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢
不对呀,个人独资企业不能开专票,因为这里的个人独资企业是中间商,所以直接发货给我们的是中间商,而且货款也是给中间商,发票也应该是中间商给我们,可是个体独资企业是不能开专票的呀
如果是供应商是可以的 开专票的,可是供应商是开票给个人独资企业的呀,不能直接开给我们的,因为要符合三流一致,票流,合同流,物流,所以不能直接给我们专票,那这个筹划是怎么理解的,有点晕
同学你好。先回答你个人独资企业是否可以开专票的问题,去税务局大厅如现场开具专用发票。是可以开专票的。
老师,不是很明白,如果是这样,只是想办法拿进项发票,那干嘛要通过中间商呀,直接找供应商就可以了呀,那这个筹划就没有意义了呀,请老师说具体点,谢谢
老师,我是真心想学知识的,可能我学的深度不高,需要您多解释下,请多多包涵
同学你好,你可以把看的内容说的详细些吗,看上面是解决的是进项税额不够的问题,以少缴纳税费,关系到是货款给到中间商那发票也是中间商开具,一对一的对应,至于你提到的供货商开票的事情,货款是否直接打款给到供货商了,
就是会计学堂里的一个视频说的,没看懂才问的,因为视频没说详细,我也就没看懂,才来问老师的,会计学堂首页有个版块叫会计说,第一个视频说的就是这个,没懂,就来问老师了。
同学你好,里面的视频较多,建议拿一个实际的业务例子来处理,可能会更好些,也能运用到实际的业务当中去,
老师,很抱歉,我就是看了那个视频,自己举例不来,视频看了没懂,想搞懂来
https://wangsu3s.acc5.com/93f1a4e95a0641c2b3fdc702152016c3.mp4,就是这个视频
同学你好,你可以拿你工作中的例子来说下,或是做题当中的来说下,