同学,你好,直接放到12月
请问,员工11月27日用自己钱垫付280元增值税税控系统服务费,还没报销,这一般是放在11月申报时填写这280的技术服务费抵减呢还是放在下月12月份她报销后再申报这280的抵减呢?
请问,员工11月27日用自己钱垫付280元增值税税控系统服务费,还没报销,这一般是放在11月申报时填写这280的技术服务费抵减呢还是放在下月12月份她报销后再申报这280的抵减呢?
比如业务员报销2000元,发票开票的时间是2020.10,然后12月份才拿回来报销同时也是12月付给业务员款,那这笔费用是放在12月份吗?还是放在10月份呢
12月收到业务员拿回来报销11月开的发票,这算是11月的费用还是12月的费用,报销单上填的日期应该是填报的日期12月份的还是发票的日期11月份?
去年11月业务员报2张机票3000元,其中有1500是他自己,另一张是客户的放在招待费1500,现在领导提出不报客户的,只报业务员自己的。那业务员就得还回这1500元,业务员提出他回程的机票也是要报的能不能用1月份回程机票来抵,请问如何调帐。12月还没有封帐。
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的
以公司名义买车有啥要求,需要涉及哪些税费
求,实操报税相关资料
请问老师 印花税现金支付 账务处理怎么做
请问选用企业会计准则,年度财务报表中的利润表如何填写?