咨询
Q

老师,我公司的应收账款之前都是暂估入账的,每次等收到钱才来,调增或调减应收和主营业务收入的,现在跨年了也可以还按之前那样做吗

2021-01-23 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 08:35

你们销售单呢这个?销售单?

头像
齐红老师 解答 2021-01-23 08:48

是根据你们的销售单来确定的,这个收款和收入有差额的话,你们这个对应的这个销售单的价格,后续有调整,你可以开红字发票或者是补开蓝字发票再补做收入。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你们销售单呢这个?销售单?
2021-01-23
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
红冲之前的暂估,然后再做发票的。这个实际不需要支付的,再转营业外收入。
2024-01-03
你好,只要发票没有到继续,但估就可以。
2021-01-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×