那就是你多交了增值税,你是不是账面未交增值税有借方余额

收到增值税退税?计入什么科目?是税局扣错的税,
老师,收到税务局的退税15000(有关增值税代开发票,后来作废,需要退税计入哪个科目?
老师,我们税务局退回多交增值税及附加税计入什么科目
老师好,请问收到手续费退费的增值税计入什么科目,是应交税费-未交增值税吗
去年多交了增值税,今年税局退回来,会计分录是什么,入什么科目
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
不是多交的,是去代开发票时,在大厅就扣了。但是又重新在报税时缴纳了一笔。
是的,那就是你重复缴纳了两次增值税,是多交了啊
嗯嗯,那怎么做分录?
你是小规模纳税人,还是一般纳税人
小规模纳税人
你大厅缴纳的时候,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 确认收入的时候,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 然后申报缴纳,又是借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 现在退回就是,借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税