你好!可以的。操作是没问题。

老师,年末暂估成本时 借:主营业务成本 货应付帐款~成本暂估 这样写分录对吗?汇算清缴前回票怎么做分录?
请问老师,年末暂估成本,清缴前收到发票这么做帐可以吗?谢谢
老师您好,12月年末结账时暂估了一部分成本,第二年所得税汇算清缴之前,暂估的发票回来了,所得税汇算清缴不需要调增是吗,回来的发票怎么做账谢谢
老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
2022年末暂估成本,2023年5月前未收到发票,因此做汇算清缴时调增缴税,请问暂估这笔需要做账冲平吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
收回发票影响上年的利润 ,所以将主营业务成本替换成利润分配科目 ,这么理解对吧
你好!正常来说,只在汇算清缴的时候做汇算清缴的分录就好。 如果你平时要做,对于主营业务成本科目,是用以前年度损益调整科目来做。
汇算清缴前收到发票 红冲主营业务成本 那当期2021年主营业务成本数额不就减少影响2021年利润了吗,我没太明白,假如暂估10万成本,老师帮忙完整写下暂估及回票的分录谢谢
你好!比如你暂估了10万,然后实际收到8万。 你先借以前年度损益调整-10 贷:库存商品-10 然后借以前年度损益调整8 贷:库存商品8
老师 你看我这个图片这么理解这回对不对 ?
你好!对的了。就是这样。
收到票红冲成本分录,主营业务成本科目换成了以前年度损益调整科目?
你好1是的。以前年度的损益类科目都用这个
没按暂估时的原分录红冲?
你好!不用。因为是冲以前年度的损益类,没跨年就用原来的
好的,明白了,谢谢老师
你好!不用客气的了。