你好 预缴的算法吗 简易计税的3% 一般计税2% 是的

你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
老师,请问建筑行业之前增值税地方预缴的税款有留抵的(留抵的是一般计税项目税款),现在我开了简易计税的项目,那么之前留抵的增值税可以用来抵减这次需要缴纳的税款么,现在要纳税的项目是在公司所在地,不需要预缴,直接征期申报就行
老师你好,我想问下建筑业预交的增值税在公司所在地进行申报时填写增值税申报表4就是预交增值税时,一般纳税人的简易计税和一般计税有区别吗?两种计税方式都是直接在建筑业增值税那里填上工程所在地已经预交的税额就可以了吗?如果不对,是为什么呢?麻烦老师解答,谢谢
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师好,收入有服务、有代给客户买的硬件,硬件没加钱也没有开发票,这个硬件怎么处理
房屋建筑物的折旧时间从购入的第二个月算吗?还是购入第一个月算?比如2025年12月31日购入,那么从2025年1月1日算折旧还是2月1日算折旧? 电子产品折旧时间从第二个月还是当月算?比如2025年2月1日购入的电子产品,从2025年4月1日开始算折旧还是从3月1日算折旧还是从2月1日算折旧?
装订凭证的时候,先是保险单,再是回单,还是先是回单在放报销单在后面
以公司名义购买住房,每年需要交土地使用税和房产税吗?
公司盈余公积计提到注册资本的多少后就可以不计提了
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11月份陈某工资12288元,12月份报了11月份的个税218.64元,12月份发放工资的时候忘把个税扣了 发了工资12288元,准备12月份发工资的时候扣掉,怎么做会计分录
法定代表人是体制内,在公司领工资划算还是拿劳务报酬划算,税少即为划算
收入200万,交了2万的增值税,企业所得税是按照200万缴纳还是198万呢
谢谢老师,还有老师我想请教下,关于一般计税和简易计税在填写附表三时可以扣除的分包款时为什么简易计税可以填,一般计税就不能填写分包款了?麻烦老师了
一般纳税人他不允许差额抵扣,所以不应该填写扣除的。
老师这个原理是什么啊?我想不明白,既然分包款可以扣除为什么申报表3填写时一般计税就不能填简易计税却可以
你好 这个是增值税的规定。