你好,你在年末的时候, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项
年末进项大于销项,有留抵的税额,怎么结转到下年,会计分录怎么写比较好
本期进项税额大于销项有留抵税额,期末应该怎么结转增值税?
年末结转税金进项大于销项怎么做会计分录
月末留抵的进项税额,要做结转吗,会计分录怎么写
老师,期末进项税额大于销项税额是,有留抵税额,月末结转怎么些分录呢
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
这个转出未交增值税,就是你的留底金额。
那是开红字发票的税额
你好,哪个是开负数发票的?
嗯嗯,是的,那会计分录怎么写比较好
你们自己开的? 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数
对,这税额怎么结转到下年
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税销项。