你好 借:工资,贷:生产成本 (一般没有这种业务啊) 正常的计提工资分录应当是,借:生产成本,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬

老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了,本来应该是 借:管理费用1840贷:应付职工薪酬1840 ,做成了借:管理费用1464贷:应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
老师,之前做的借工资待管理费用,实际应该做的是借工资待生产成本,现在跨年度了,该怎么做分录呢
我之前这么做的:借:管理费用-差旅费 进项税额 贷其他应付款 我现在跨年度了 分录应该如何啊
老师我上年11月做错了这个凭证多冲了25000,本年要怎样调回来咯?上年做的分录:借:生产成本/工资160000管理费用/工资80000贷:应付工资24000010月多提工资:借:生产成本/工资-40652管理费用/工资-5502贷:应付工资-46154实际上是这样的:借:生产成本/工资160000管理费用/工资80000贷:应付工资24000010月多提工资:借:生产成本/工资-20652管理费用/工资-502贷:应付工资-21154
老师,请问一下, 现在发现去年的一个应付账款,该做成管理费用 去年是借应付账款-员工 贷银行存款 实际是管理费用,分录该如何做呢?
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
福利费是工资薪金的14%,这个工资薪金页包括年终奖对吗
农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);;食品销售。 老师,这是我公司的经营范围,我公司可以开现代服务*服务付的发票出去吗?
老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗