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老师,之前做的借工资待管理费用,实际应该做的是借工资待生产成本,现在跨年度了,该怎么做分录呢

2021-01-25 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-25 08:49

你好 借:工资,贷:生产成本 (一般没有这种业务啊) 正常的计提工资分录应当是,借:生产成本,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬

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你好 借:工资,贷:生产成本 (一般没有这种业务啊) 正常的计提工资分录应当是,借:生产成本,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬
2021-01-25
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2021-02-06
你好!如果是小企业会计制度,直接红字冲减之前的,然后按正确的做
2022-05-16
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2025-04-14
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