你好,开票系统里边填开作废的发票用上账,做你之前的相反分录的
老师开票系统里上报汇总,我看上报的发票明细,作废的发票也在里面。不是作废的不在里面才对吗?
老师开票系统里边填开作废的发票不用上账吧?
老师,请问开票系统作废发票与电子税务局验旧不一致是什么原因啊?电子税务局的发票作废数量是正确的,但是开票系统里面就是找不到已作废发票的记录。
请问老师,发现上个月有发票本应该作废,当时也记得作废了,可是开票系统里没作废,怎么办呀
之前的纸质发票没用完也没作废,请问老师,怎么在全电开票系统里作废纸质发票?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗
老师如果刚开票出来后就立马发现错了能直接在这发票上作废不?这样这发票是不是就不用做账了?
老师像图片标光的这种是不是就不用做账了呀?开票日期与作废日期是同一天
开票日期与作废日期是同一天就不用做账了