您好 差额征收 可以开具20万的专票 是的

老师,旅游服务业,我们是差额征收,我的收入是100万,成本是80万,利润是20万,我可以开多少的专票?是20万吗
老师旅游业差额征收,是可以差额开票吗。比如说我10万收入—2万成本开8万的票
老师,劳务派遣公司,总收入100万,差额部分80万,20万我开专票,小规模的,两张发票税率和税费分别是多少?
我们公司是一般纳税人,劳务派遣怎么开具差额专票呢,例如收入100万,人工80万,是直接开具一张100万扣除80的差额专票,还是要分两张开,开一张20万的专票和一张80万的普票
请问旅游业差额征收的起征点是减除成本后的销售额还是发票金额,比如我开票70万,成本60万,差额10万,起征点是以70万还是10万比较
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
就是剩余的80万我是开普票吗?
我刚刚问了老师,她说我可以按100万开票,差额输80万,那开出来的发票不就是100万的
老师,我应该怎么开
您有没有备案差额征税开具发票?
旅游业我们一直是按差额征收呢
我们领发票的时候就要求我们开差额票
那您开具发票的时候 参照下面图片
我们是这样开的,我现在不懂的是100万的发票是不是只有20万我的利润才能开专票,还是100万都能开
20万的利润才能开专票 其他的不开
那就是80万的普票,20万的专票是吗?但是开这20万的专票时候,我们还可以点差额征收吗
这20万的专票时候 可以点差额征收 80万不需要您单独开具发票啊
20万不是已经是我的利润已经减了了,再点差额征收不对啊。我有100万的发票,那另外80万我肯定要开发票的了,为什么不需要单独开具
您开具发票的时候 发票上会体现差额征收 发票金额是100万的 但是税是差额后的
那我到底是只能开20万的专票还是100的专票
只能开20万的专票 录入原值100万 差额80
那开出的金额显示的是100万的收入金额老板
开出的金额显示的是100万的收入 但是您只有20万的税金
那就说明我开了100万的专票,用20的金额上税
是的 就是这个意思