没有交时 应该是贷方正数才对
老师,我想问一下, 1,我们公司自己买车船税是 借:税金及附加 贷:应交税 需要计提吗? 2 ,车船税在保险发票的备注里是 借:管理费用-保险 借:管理费用-车船(还是借:税金及附加) 贷:应付(车船也是贷应付吗?)
应交税费-车船使用税,贷方负数 是哪里做错了吗
应交税费科目贷方余额是负数,我是哪里做错了啊,想问一下
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师,公司新买的车的保险及车船税2月交了,3月才开来发票,2月我直接计提了车船税和进了费用,我3月更正凭证,先进预付再转费用,2月计提车船税这张我红字冲销,应交税费应交车船税是做借方蓝字,还是贷方红字
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
贷方负数是表示付款了
付款的分录 借应交税费贷银行存款
12月记账借:应交税费-应交车船税22.8 管理费用0.67 贷:其他应付款-XX保险23.47
10月记账 借:其他应付款 3590.93 贷:银行存款3590.93
前面有没有计提 的分录 吗
没有 正确应该是怎么做呢
借 税金及附加 贷应交税费 应交车船税 借应交税费 应交车船税 贷银行 这是车船税的分录
老师之前做错的,我应该怎么做更正呢
你好 把错的红冲 做上正确的就可以
10月、12月做的二笔分录都要冲红吗 老师能帮忙我看看冲红应该怎么做的吗
你记管理费的是什么?是保险费吗
计入管理费用-其他
我的意思是什么业务,只有一个车船税是不涉及管理费用科目的
公司购车买的车辆保险
直接把没有计提的车船税补交就可以 借税金及附加 贷应交税费车船税
谢谢老师
您好 不客气,如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价
老师财务软件自带科目税金及附加-城市维护、教育费、地方教育。没有单独税金及附加车船税之类的。 这是需要新增科目吗
您好您可以 您好,您可以增加科目的