你好 先付款,借:预付账款,贷:银行存款 后收到原料,借:原材料,贷:预付账款 研发用原材料,借:研发支出,贷:原材料 结转,借:管理费用或者无形资产,贷:研发支出
采购原材料收到增值税专用发票,月初已预付一部分货款怎么做会计分录
你好 老师 公司向个人购买原材料 账户打钱 付款 分录 借,原材料 贷,银行存款 对吗 后期收到发票怎么冲减啊 用哪个分录啊 收到发票冲减原材料 怎么调整差异金额啊 分录怎么写啊
老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款,贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账?
老师你好,公司一般纳税人,采购研发用的原材料,怎么做分录。(先付款,后收到原料)请问付款、收到原料及月末结转分录怎么做?(研发企业)
请问,12月发生业务,购买原材料,领用原材料入生产成本。未收到发票。1月成为一般纳税人收到了专票,抵扣税款后,是不是要做调账。如何做分录 借:原材料 贷:银行存款 借:生产成本 贷:原材料 到1月收到专票如何做分录?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
老师,收到原材料之后就直接用了,能省略第二步吗,直接借研发支出,贷预付账款,没有原材料这一步。
你好,不可以省略第二步的
老师,我每买一次原料,都做一回这4笔分录吗。分录量很大。另外月末结转的分录是一笔一笔原料结转吗,还是整个月购买的原料可以月末一次结转?
你好,根据你之前描述情况,付款,买材料,领用,结转就需要做这4笔分录的。 可以月末一次性汇总结转
老师你好,我刚在做账的时候发现一个问题。就是第二笔分录,有增值税的话,要借原材料,税费,贷预付账款对吗? 另外,第三笔领用材料,借研发支出,贷原材料,这笔分录是含税还是不含税啊,
你好 1,是对的 2,是不含税金额
老师,我收到并领用原材料可以在1张凭证上写吗?(第2笔和第3笔)
你好,个人建议是分两笔处理