你这个结转过吗,你看这截图,没有就按这个去结转到未交增值税贷方,
老师你好,我想问下应交税金未交增值税有个借方余额怎么调整
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
老师,您好,我想把应交增值税未交增值税的科目余额冲平怎么做分录呢,现在是借方余额
应交增值税--转出未交增值税借方余额,用哪个科目来调皮平?
借方3千多点,是有一个月进项税转出2千多,还有勾选认证的进项税,没有报销,这年初我想调平了,请指点下怎么调平
没有说必须调平,销项税额,进项税额,进项税额转出 为0 就可以,
你这个未交增值税借方是不是你之前实际交3000给税局 这样??