你好,同学。没有什么好办法,我们这儿的税务局最近查过这样问题,你最好赶紧处理了
老师你好,想问一下,如果一个企业准备注销,而往来款还挂着很多账,其实就是欠股东的钱的,那怎么冲这笔数
老师你好,麻烦问一下就是我们2018年欠一个供应商的货款,之前没有做账的,现在我来做这个账但是老板不能确定欠多少钱!就是想起了就付一些!这样我要怎么入账!
老师你好,新单位没有软件,手工帐。但是涉及到的应付账款太多,有的可能只合作一两次。有的就是挂一个月账,下个月可能就来发票了,好多这种,如果都记手工帐的话,感觉好多好麻烦,有什么别的方法吗
老师你好 就是想麻烦问一下 往来账挂好多 好几年前的 这个有什么好的办法吗
老师好 麻烦问下 法人个人以前年度往公司的转入都没有做账怎么调整呢
老师,我公司是一般纳税人,对方公司要求税点要加钱,3%是普票(另加3个点),13%是专票(另加10个点),按那个比较好
其他应付款太多怎么平账
个体工商户开票金额由原来30万元申请到80万税务上有什么变化吗
老师,我申请增加开票额度。肇庆合同超时未确认。如何处理
老师只有销售票,客户都是几个月或年底结账,要怎么写分录
老师,对方给自己是不是只要开过发票不管专票普票,就可以在电子税务局查到,不用挨个找对方要发票了吧?
老师,去年的发票今年直接入账当期费用可以吗?金额是44万
请问暂估主营业务成本的分录怎么做
老师,我司有两个子公司,股权投资,暂不涉及三个主体之间债权债务往来,请老师详解,帮我讲解计算合并报表三个主表数据是否是直接汇总相加即可?,谢谢
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月将这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物就抵扣我们的采购成本,我要求打单员按发票上折扣后金额入账,但是业务部门说要按他们提供的固定成本价入库,但是固定成本价与我们收到的发票折扣后金额有差异,并且很大,但是业务部门和老板说不用管,这样造成应付账款对不上也不用管,我就发了一个文字说明到财务群,以后这些问题财务不做解释