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老师,计提的工资是6000发放的也是6000交的个税30也是从公户扣的,这样的分录怎么做

2021-01-29 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 18:13

借应付职工薪酬 工资 6000 贷银行 6000-30 贷应交个人所得税 30

借应付职工薪酬 工资 6000 贷银行 6000-30 贷应交个人所得税 30
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快账用户8143 追问 2021-01-29 18:14

从银行账户发的也是6000

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:27

你这个个税公司承担????

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:28

借应付职工薪酬 6000%2B30 贷银行6000 贷应交个人所得税 30

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:29

借管理费用 30 贷应付职工薪酬 30

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快账用户8143 追问 2021-01-29 18:41

嗯嗯,再补提30的工资是吗,这个是老板的工资,所以当时他们发的时候没考虑那么多

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:42

是的,再计提30 这个补上30

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快账用户8143 追问 2021-01-29 18:44

嗯嗯,是不是计提的和发放的工资可以不一致

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:45

是可以不一样这个,

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快账用户8143 追问 2021-01-29 18:48

嗯嗯,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-29 18:50

好我先回复别的学员了

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借应付职工薪酬 工资 6000 贷银行 6000-30 贷应交个人所得税 30
2021-01-29
您好,借管理费用工资 6000 贷银行存款6000 个税直接记入营业外支出
2025-04-03
借管理费用,工资6000, 贷应付职工薪酬,工资6000, 借应付职工薪酬,工资6000。贷银行存款, 借营业外支出,贷银行存款30。对的是的,可以这么做的,通过不通过都行。你也可以计提,也可以不计提。
2025-04-03
你好,可以的,通不通过都行。这个没有固定要求,你们单位承担的情况下可以不用做。
2025-04-03
你做账的时候可以这样做, 借管理费用,职工工资6030, 贷应付职工薪酬6030, 借应付职工薪酬6030,,应交税费,应交个人所得税30贷银行存款6030。
2022-05-06
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