同学,你好 不行的,要先录入期初数

用金蝶建账,因为前期数据有问题,现在推翻,重新做盘点录入新的期初数,但是没那么快盘完,我想先把本月发生业务先录入,等他盘完了在录期初数,可以这么操作么?
老师,请教一下。我现在建立一个公司新账套,现在录入期初数据,假如我录入2月份存货数据后,因为公司以前没有盘存,其实存货数据他并不准确。那么3月业务录入后,有可能3月盘存后,账面数据与真实盘存不符,那我怎么调账才比较合理,不影响其他个各个会计科目呢
因为前期会计人员把小规模纳税人增值税金税盘技术服务费税款减免用主营业务收入冲抵了,导致主营业务收入科目余额和利润表余额不符,现在重新调整这个分录做营业外收入该如何做(我已经把原先的分录红冲,现在营业收入的余额问题没有了,就是应交税费的问题调不好) 前期金税盘年费分录,他们做的借:减免税,贷银行存款,没有通过管理费用来做,然后就导致后面使用这笔减免税抵扣,他们用来冲减主营收入,没有通过营业收入,现在想要通过营业收入来算,该怎么处理
我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。
老师,我想问一下,我们是电商公司,以前老板只记了一个资金收支流水账,收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账,盘点了现有的资金,商品库存,往来债权债务,还有实收资本,但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办?
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
今年的成本费用发票客户下个月开就跨年了,入在今年还是明年?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
是系统内不可以这么操作是么?
同学,你好 对的,不可以的