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老师您好!我公司产品先发给经销商,他卖多少货就按我们给他的供货价结给我们货款,这个怎么做账务处理?

2021-01-30 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-30 07:54

你好 这个属于委托代销商品 (1)发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 (2)收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款 贷:应收账款

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你好 这个属于委托代销商品 (1)发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 (2)收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款 贷:应收账款
2021-01-30
你好,卖不出去的货物还是归咱们吗?
2023-04-18
您好!可以先记录退货情况,调整库存,然后与对方确认差异。接着,开具红字发票冲减原发票金额,最后更新财务系统数据。记得保留所有沟通记录和凭证哦!
2024-09-02
先发出去,借发出商品 贷库存商品 结算,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本,贷发出商品 结算和发货时间差异长吗?
2025-02-19
同学你好 这个直接做分录就可以 按照你收到的钱做收入
2022-06-24
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