你好,10000/0.9=11111,这个是算农产品9%抵扣时,
请问老师,不含税收入10000元,增值税税点11,合计金额是不是10000✘1.11=11100,可有的地方是10000/0.9=11111,不明白他们为啥要那么算,山东客户都那么算的,搞不懂
老师,请问,公司给客户开票多加收税点,比如,10000的货款如果客户要开票那么我们就开10000价税合计的发票,另外加收6%的税点,税中税10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告诉我我算错了,应该用10000/0.94,请问两种算法都是收6%的税点,为什么结果不一样
某卷烟批发企业为增值税一般纳税人,从烟厂购买卷烟20箱,支付不含税金额120万元,2019年4月将购进的卷烟10箱销售给位于 A 地的烟草批发商取得不含税销售收入80万元,其余10箱 销售给位于 B 地的零售单位,取得不含税销售收入90万,计算该卷烟批发企业应缴纳多少消费税。【解析】应缴纳的消费税=90×11%+10x250÷10000=10.15(万元),请问老师这个10000是哪来的啊 都是万元为啥要换成万啊
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
请问老师 我们公司是小规模 季度交税都是按公户入账金额交增值税的 可代账会计说还有部分没有确认收入 确认收入后还要交增值税 那不是重复交税了吗 所有的收入已经入到公户 也按实际入账金额交过增值税了呀 我怎么都想不明白 跟确不确认收入有什么关系 请老师答疑 谢谢
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
本单位销售货物9300,从客户买入8000,剩下的款现金结账不考虑税,分录怎么做
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师,不是农产品,就是工业材料
你好,是工业材料这样算是不合适的,